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关于柯城区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告(摘要)
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  区八届人大常委会第二十四次会议对《关于柯城区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告》进行了审查,批准了柯城区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算报告。现对报告摘要如下: 

  一、2014年财政预算执行情况 

   () 公共财政预算收入执行情况 

  2014年全区地方公共财政预算收入75147万元,完成预算的104.80%,比上年增长13.19%。主要收入项目完成情况是:1、税收收入67697万元,完成预算的101.03%,增长7.41%。其中:增值税(25%部分)4990万元,完成预算的102.49%,增长11.71%;改征增值税3100万元,完成预算的129.33%,增长44.86%;营业税24401万元,完成预算的100.63%,增长5.66%;企业所得税(40%部分)4506万元,完成预算的90.76%,增长-4.72%;个人所得税(40%部分)3299万元,完成预算的98.13%,增长2.04%2、非税收入7450万元,完成预算的158.54%,增长121.53% 

  (二)公共财政支出预算执行情况 

  2014年公共财政支出为153031万元(含省、市专款专项补助),完成预算100.02%,比上年增长6.71%。主要支出项目完成情况是:1、一般公共服务16007万元,完成预算84.25%,增长-9.20%2、教育41515万元,完成预算100.04%,增长3.99%3、科学技术4150万元,完成预算106.68%,增长15.47%4、社会保障和就业20222万元,完成预算93.62%,增长1.26%5、医疗卫生与计划生育18081万元,完成预算108.15%,增长27.17%6、城乡社区事务8335万元,完成预算126.27%,增长35.66%7、农林水事务27102万元,完成预算104.56%,增长7.94% 

  (三)基金收支情况 

  2014年基金支出67230万元,完成预算94.42%1、社会保险基金支出11924万元,完成预算105.72%2、政府性基金支出55306万元,完成预算92.29%,其中:(1)教育4682万元,完成预算111.48%;(2)社会保障和就业1186万元(其中:区本级支出848万元、列市本级支出338万元),完成预算95.80%;(4)城乡社区事务37290万元(其中:区本级支出4675万元、列市本级支出32615万元),完成预算81.69%;(5)农林水事务5727万元,完成预算603.48 %;(6)其他政府性基金支出 6181万元,完成预算79.24% 

  (四)2014年财政主要工作 

  2014年,我们紧紧围绕区委的决策部署,为确保财政收支预算任务的完成,主要做了以下几项重点工作: 

  1.狠抓组织收入,夯实财源基础。一是加强税收收入分析;二是强化非税收入征管;三是强化非税收入征管。 

  2.严格控制支出,突出保障重点。一是大力压缩“三公”经费;二是保障民生重点支出;三是助力生态家园建设。 

  3.深化财政改革,优化财政管理。一是推进财政改革;二是加强财政监管;三是深化国资管理。 

  2014年全区财政管理工作取得了良好成效。但是,我们也清楚地认识到,在财政运行中还存在一些问题,主要体现在以下五个方面:一是受外部环境、经济转型和政策性因素影响,财政收入持续稳定增长的难度依然较大。近年来,受国家宏观经济形势和政策影响,地方公共财政预算收入低增长已成新常态,新的经济增长点和新的税收支撑点不明显,财政持续增收的困难不断加大。与此同时,我们还要面临加大民生保障,推进各项改革,开展“五水共治”等一系列增支的巨大压力,随之带来的财政收支缺口将会不断扩大;二是财政专项资金整合工作有待加强,财政在保增长、调结构中的功能作用需进一步拓展;三是“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“社会保障基金预算”的统筹联动安排机制需进一步建立健全;四是财政支出边界不清,存在“越位”“缺位”和“错位”等问题,促进市场在配置资源中起决定性作用的效能仍需进一步提高;五是财政改革任务艰巨,涉及面广要求很高。按照中央审议通过的《深化财税体制改革总体方案》,新一轮财税体制改革涉及面广、政策性强,任务艰巨而繁重。如区级各个专项资金牵涉各部门各乡镇利益,要提高专项资金使用效益,势必打破原有分配格局,改革难度很大。地方政府性债务管理意见的实施,要求建立规范的地方政府举债机制,如何消化存量债务,并且确保在建项目后续融资也是非常棘手的问题。对此,我们将高度重视,进一步深化财政改革,加大制度创新力度,采取切实有效措施,认真加以研究解决。 

  二、2015年财政预算草案 

  2015年是“十二五”的最后一年,也是新《预算法》实施,全面深化财政改革,建立现代财政制度的重要一年。2015年财政收支预算安排的指导思想是:贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以科学发展观为指导,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,以提高经济发展质量和效益为中心,落实好各项财政政策措施,加强结余结转资金管理,推动区域经济持续健康发展和社会和谐稳定,为建设幸福柯城作出应有的贡献。 

  按照上述指导思想和“保吃饭、保民生、保稳定、促发展”基本要求,2015年财政收入预算安排:1、安排地方财政收入预算81159万元,比上年增长8% 2、安排政府性基金收入预算41588万元,比上年增长10.70%,其中:列入区本级收入4526万元,比上年增长-1.50%;列入市级收入37062万元,比上年增长12.40%3、安排社会保险基金收入预算16059万元,比上年增长1.97%4、安排国有资本经营收入预算40万元(房租收入)。2015年财政支出预算安排:1、安排公共财政支出预算167600万元(含中央、省、市专项转移支付资金),比上年增长9.52%2、安排政府性基金支出预算49502万元,比上年增长1168%,其中:列入区本级支出12409万元(含中央、省、市专项转移支付基金),比上年增长9.13%;列入市级支出37093万元,比上年增长12.56%3、安排社会保险基金支出预算14667万元,比上年增长23%4、安排国有资本经营支出预算40万元。 

  公共财政预算支出安排情况:1、一般公共服务18648万元,比上年增长16.50%2、国防64万元,与上年持平;3、公共安全6270万元,比上年增长8.80%4、教育46711万元,比上年增长12.52%5、科学技术4200万元,比上年增长1.21%6、文化体育与传媒2290万元,比上年增长6.32%7、社会保障和就业22775万元,比上年增长12.63%8、医疗卫生与计划生育19077万元,比上年增长5.51%9、节能环保1250万元,比上年增长614.29%10、城乡社区事务8670万元,比上年增长4.02%11、农林水事务28160万元,比上年增长3.90%12、资源勘探电力信息等事务2592万元,比上年增长-30.27%13、商业服务等事务3274万元,比上年增长-17.84%14、国土资源气象等事务53万元,比上年增长14.61%15、住房保障1646万元,比上年增长-1.94%16、预备费1920万元。 

  安排政府性基金支出预算49502万元,比上年增长11.68%,其中:列入区本级支出12409万元(含中央、省、市专项转移支付基金),比上年增长9.13%;列入市级支出37093万元,比上年增长12.56% 

  安排社会保险基金支出预算14667万元,比上年增长23%。安排国有资本经营支出预算40万元。 

  三、2015年财政工作的主要任务 

  (一)坚持提质增量,牢牢把握收入核心,在增加可用财力上求突破。 

  (二)坚持民生优先,着力优化支出结构,在提高保障能力上求突破。。 

  (三)坚持财政绩效,建立健全管理机制,在提高管理水平上求突破。 

  (四)坚持改革创新,全面落实改革措施,在激发财政活力上求突破。 

 

 

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